|
Zmluva |
SZ2022/O1166
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
7.12.2022.12.2022 |
|
Faktúra |
2018089
|
PC servis
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
12.12.2018 |
27 |
|
Faktúra |
1012520746
|
Elektrina
|
269,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.02.2025 |
28.02.2005 |
|
Faktúra |
20292
|
Strava SF dospelí MŠ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
2025009
|
Dotácia strava deti ZŠ
|
716,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
04/2025
|
Dovoz stravy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
03/2025
|
Dovoz stravy
|
95,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
1012525798
|
Elektrina
|
269,37 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
1012525799
|
Elektrina
|
241,12 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
8365596602
|
Telekomunikačné služby
|
21,09 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
1052508498
|
Elektrina
|
369,63 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
1052508499
|
Elektrina
|
378,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
202293
|
Dotácia strava deti MŠ
|
232,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
202294
|
Vecná réžia dospelí MŠ
|
183,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19 |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
202295
|
Doplatok do hmotnej núdze MŠ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19 |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
202291
|
Vecná réžia žiaci MŠ
|
445,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
2025010
|
Vecná réžia žiaci ZŠ
|
920,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
FV/202502706
|
Školské potreby
|
381,80 |
s DPH |
5/25
|
|
17.03.2025 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
2025012
|
Strava SF dospelí ZŠ
|
87,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
06/2025
|
Dotácia strava deti ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |