Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva SZ2022/O1166 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 06.12.2022 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 7.12.2022.12.2022
Faktúra 2018089 PC servis 90,00 s DPH 12.12.2018 MAKAM, s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 12.12.2018 27
Faktúra 1012520746 Elektrina 269,37 s DPH 04.02.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.02.2025 28.02.2005
Faktúra 20292 Strava SF dospelí MŠ 68,00 s DPH 07.03.2025 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2025009 Dotácia strava deti ZŠ 716,10 s DPH 07.03.2025 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra 04/2025 Dovoz stravy 66,00 s DPH 04.03.2025 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.03.2025 31.03.2025
Faktúra 03/2025 Dovoz stravy 95,70 s DPH 04.03.2025 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.03.2025 31.03.2025
Faktúra 1012525798 Elektrina 269,37 s DPH 04.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.03.2025 31.03.2025
Faktúra 1012525799 Elektrina 241,12 s DPH 04.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.03.2025 31.03.2025
Faktúra 8365596602 Telekomunikačné služby 21,09 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 04.03.2025 31.03.2025
Faktúra 1052508498 Elektrina 369,63 s DPH 05.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 05.03.2025 31.03.2025
Faktúra 1052508499 Elektrina 378,00 s DPH 05.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 05.03.2025 31.03.2025
Faktúra 202293 Dotácia strava deti MŠ 232,40 s DPH 07.03.2025 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra 202294 Vecná réžia dospelí MŠ 183,60 s DPH 07.03.2025 Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19 ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra 202295 Doplatok do hmotnej núdze MŠ 10,50 s DPH 07.03.2025 Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19 ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra 202291 Vecná réžia žiaci MŠ 445,00 s DPH 07.03.2025 Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2025010 Vecná réžia žiaci ZŠ 920,70 s DPH 07.03.2025 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra FV/202502706 Školské potreby 381,80 s DPH 5/25 17.03.2025 Krídla s.r.o. ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 17.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2025012 Strava SF dospelí ZŠ 87,00 s DPH 07.03.2025 ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 07.03.2025 31.03.2025
Faktúra 06/2025 Dotácia strava deti ZŠ 120,00 s DPH 31.03.2025 Jana Kertisová AVANTI ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné Mgr. Norbert Koscelník riaditeľ 31.03.2025 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3174