|
Faktúra |
28/2015
|
Vecné a réžijné náklady na stravovanie
|
1 335,15 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
1779134464
|
Hlasové služby
|
23,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
53/2015
|
Dovoz stravy
|
132,80 |
s DPH |
|
Zmluva č.3 / 2015
|
08.12.2015 |
Jana Kertisová AVANTI |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.12.2015 |
|
Faktúra |
31/2015
|
Vecné a réžijné náklady na stravovanie
|
243,81 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.12.2015 |
|
Faktúra |
30/2015
|
Vecné a réžijné náklady na stravovanie
|
1 510,59 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.12.2015 |
|
Faktúra |
20150349
|
posteľné obliečky a plachty
|
324,86 |
s DPH |
34/15
|
|
11.12.2015 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.12.2015 |
|
Objednávka |
33/15
|
Oprava a údržba skladu
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
ES.EN.PE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2015 |
|
Faktúra |
FV/201509223
|
Čistiace prostriedky
|
593,52 |
s DPH |
31/15
|
|
16.11.2015 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
1500054
|
Oprava a údržba skladu
|
802,14 |
s DPH |
33/15
|
|
11.12.2015 |
ES.EN.PE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.12.2015 |
|
Objednávka |
45/22
|
Inštalácia kamerového systému
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Enter s.r.o., Hviezdoslavova 1407/1 |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
29.12.2022 |
|
Faktúra |
111176
|
Koberce
|
224,78 |
s DPH |
35/15
|
|
14.12.2015 |
Interiér invest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.12.2015 |
|
Objednávka |
44/22
|
Oplotenie areálu
|
4 595,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
VAM STAV HN s.r.o., Slovenská Volová 143, 06722, Ohradzany |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
29.12.2022 |
|
Objednávka |
35/15
|
Koberce
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Interiér invest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.12.2015 |
|
Objednávka |
43/22
|
Renovácia tonerov 5ks
|
258,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Delta Humenné, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
29.12.2022 |
|
Faktúra |
3780043865
|
Hlasové služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.12.2015 |
|
Objednávka |
42/2022
|
Školské potreby
|
685,85 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
19.12.2022 |
|
Faktúra |
27/2015
|
Vecné a réžijné náklady na stravovanie
|
245,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2015 |
|
Objednávka |
31/15
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2015 |
|
Objednávka |
41/2022
|
Septliquid sensitive 6ks + batérie
|
149,89 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
riaditeľ |
|
19.12.2022 |
|
Faktúra |
Zmluva o dielo
|
Pracovná zdravotná služba
|
264,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
18.11.2015 |
Medinat, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné |
Mgr. Norbert Koscelník |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.11.2015 |