Prihlásenie
Základná škola s materskou školou Podskalka 58, Humenné
Hlavná stránka
Právne informácie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Základná škola s materskou školou Podskalka 58, Humenné
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
ZŠ s MŠ Podskalka58, Humenné
z
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
PO7241128
Odvoz kuchynského odpadu
36,00
s DPH
08.04.2024
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
08.04.2024
30.04.2024
Faktúra
1052418175
Elektrina
83,91
s DPH
08.04.2024
MAGNA ENERGIA a.s.
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
08.04.2024
30.04.2024
Faktúra
8346830541
Telekomunikačné služby
20,58
s DPH
08.04.2024
Slovak Telekom
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
08.04.2024
30.04.2024
Faktúra
1012431518
Elektrina
203,57
s DPH
03.04.2024
MAGNA ENERGIA a.s.
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
03.04.2024
30.04.2024
Faktúra
1012431519
Elektrina
222,53
s DPH
03.04.2024
MAGNA ENERGIA a.s.
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
03.04.2024
30.04.2024
Faktúra
20240021
Vecná réžia žiaci ZŠ
1 946,70
s DPH
03.04.2024
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
03.04.2024
30.04.2024
Faktúra
20240020
Strava SF dospelí ZŠ
148,00
s DPH
03.04.2024
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
03.04.2024
30.04.2024
Faktúra
20240019
Príspevok zamestnávateľa k strave
399,60
s DPH
03.04.2024
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
03.04.2024
30.04.2024
Faktúra
20240017
Dotácia strava deti ZŠ
1 514,10
s DPH
03.04.2024
ŠJ pri ZŠ Laborecká, Laborecká 66, 06601 Humenné
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
03.04.2024
30.04.2024
Faktúra
12/2024
Dovoz stravy MŠ
156,60
s DPH
27.03.2024
Jana Kertisová AVANTI
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
27.03.2024
29.03.2024
Faktúra
13/2024
Dovoz stravy ZŠ
108,00
s DPH
27.03.2024
Jana Kertisová AVANTI
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
27.03.2024
29.03.2024
Faktúra
FV/202403167
Školské potreby
365,20
s DPH
9/24
22.03.2024
Krídla s.r.o.
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
22.03.2024
29.03.2024
Objednávka
8/24
Umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu
192,00
s DPH
19.03.2024
Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
22.03.2024
Objednávka
9/24
Školské potreby
365,20
s DPH
19.03.2024
Krídla s.r.o.
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
22.03.2024
Objednávka
7/24
Vypracovanie GAP analýzy
300,00
s DPH
18.03.2024
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 04001 Košice
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
22.03.2024
Faktúra
2024010
PC servis
90,00
s DPH
15.03.2024
MAKAM, s.r.o.
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
15.03.2024
29.03.2024
Faktúra
414
Odvoz komunálneho odpadu
46,75
s DPH
15.03.2024
Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, 06601 Humenné
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
15.03.2024
29.03.2024
Faktúra
243213
Oprava OKI 451 OPC válec
58,00
s DPH
6/24
13.03.2024
Delta Humenné, s.r.o.
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
13.03.2024
29.03.2024
Faktúra
2024020
Čistiace prostriedky
301,24
s DPH
5/24
11.03.2024
Dumiro s.r.o., 26. novembra 1508/8, 06601 Humenné
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
11.03.2024
29.03.2024
Faktúra
20240005
Posúdenie zdravotných rizík a kategór. prác
72,00
s DPH
4/24
11.03.2024
LPSo spol. s r.o., Laborecká 18, 06601 Humenné
ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné
Mgr. Norbert Koscelník
riaditeľ
11.03.2024
29.03.2024
<<
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 541-560/3408
verzia pre tlač